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陰底鄉2018年部門決算及“三公經費”決算公開

來源/責任編輯:陰底鄉 時間:2019-09-28 09:53:04 點擊:193


四、名詞解釋
 
 
一、貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府概況
(一)主要職能
 貫徹執行國家財政會計等各項方針政策及法律法規;負責全鄉的綜合經濟管理、預算執行、財政開支等。對陰底鄉人民政府負責,向陰底鄉人大報告預決算情況,以及七星關區陰底鄉人民政府安排的其它事項
(二)機構設置及部門決算單位構成
陰底鄉人民政府屬行政事業單位,下設行政單位4個,分別是黨委、人大、政府、紀檢,參照公務員法管理的事業單位有2個,分別是安監站和村建站,全額撥款的事業單位有7個,分別是農業服務中心、文化服務中心、計生站、財政所、林業站、水利站、扶貧站。從預算單位構成看,貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府部門決算包括:本級決算、所屬4個行政單位、2個參照公務員法管理的事業單位和7個所屬全額撥款的事業單位決算。
二、貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度部門決算公開報表(見附表)
收入支出決算總表  
          公開01表  
部門:貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府     金額單位:萬元  
收入 支出  
項目 行次 金額 項目 行次 金額  
欄次   1 欄次   2  
一、財政撥款收入 1 2,373.79 一、一般公共服務支出 28 1,038.01  
二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00  
三、事業收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00  
四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 30.79  
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.90  
六、其他收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00  
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 39.55  
  8   八、社會保障和就業支出 35 94.03  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 150.32  
  10   十、節能環保支出 37 81.26  
  11   十一、城鄉社區支出 38 34.81  
  12   十二、農林水支出 39 632.86  
  13   十三、交通運輸支出 40 107.64  
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 18.81  
  15   十五、商業服務業等支出 42 2.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00  
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 42.38  
  19   十九、住房保障支出 46 100.44  
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00  
  22     49    
本年收入合計 23 2,373.79 本年支出合計 50 2,373.79  
用事業基金彌補收支差額 24 0.00 結余分配 51 0.00  
年初結轉和結余 25 0.00 年末結轉和結余 52 0.00  
  26     53    
總計 27 2,373.79 總計 54 2,373.79  
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。  
 
 
收入決算表  
                    公開02表  
部門:貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府           金額單位:萬元  
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入  
功能分類科目編碼 科目名稱  
 
 
欄次 1 2 3 4 5 6 7  
合計 2,373.79 2,373.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服務支出 1,038.00 1,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20101 人大事務 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010101   行政運行 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010199   其他人大事務支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 925.78 925.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010301   行政運行 902.26 902.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010302   一般行政管理事務 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010308   信訪事務 22.94 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20104 發展與改革事務 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010499   其他發展與改革事務支出 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20105 統計信息事務 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010506   統計管理 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010507   專項普查活動 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010508   統計抽樣調查 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20106 財政事務 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010601   行政運行 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20111 紀檢監察事務 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011101   行政運行 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20123 民族事務 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012304   民族工作專項 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 40.25 40.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013101   行政運行 40.25 40.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
204 公共安全支出 30.79 30.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20402 公安 30.79 30.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040204   治安管理 26.06 26.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040299   其他公安支出 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20509 教育費附加安排的支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050999   其他教育費附加安排的支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
207 文化體育與傳媒支出 39.55 39.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20701 文化 39.55 39.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070109   群眾文化 31.44 31.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070199   其他文化支出 8.11 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社會保障和就業支出 94.03 94.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20801 人力資源和社會保障管理事務 4.41 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080101   行政運行 4.41 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20802 民政管理事務 16.60 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080205   老齡事務 16.34 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080299   其他民政管理事務支出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 撫恤 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080805   義務兵優待 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20810 社會福利 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081001   兒童福利 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081002   老年福利 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20815 自然災害生活救助 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081501   中央自然災害生活補助 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20819 最低生活保障 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081901   城市最低生活保障金支出 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20820 臨時救助 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2082001   臨時救助支出 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20821 特困人員救助供養 14.44 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2082102   農村特困人員救助供養支出 14.44 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20899 其他社會保障和就業支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2089901   其他社會保障和就業支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 醫療衛生與計劃生育支出 150.33 150.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21007 計劃生育事務 100.34 100.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100716   計劃生育機構 99.26 99.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100717   計劃生育服務 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21013 醫療救助 47.65 47.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101301   城鄉醫療救助 47.65 47.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21014 優撫對象醫療 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101401   優撫對象醫療補助 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101499   其他優撫對象醫療支出 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
211 節能環保支出 81.26 81.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21106 退耕還林 81.26 81.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2110605   退耕還林工程建設 80.27 80.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2110699   其他退耕還林支出 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
212 城鄉社區支出 34.81 34.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21201 城鄉社區管理事務 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120101   行政運行 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21203 城鄉社區公共設施 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120303   小城鎮基礎設施建設 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21205 城鄉社區環境衛生 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120501   城鄉社區環境衛生 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
213 農林水支出 632.84 632.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21301 農業 110.92 110.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130104   事業運行 96.72 96.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130108   病蟲害控制 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130199   其他農業支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21302 林業 56.24 56.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130205   森林培育 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130206   林業技術推廣 15.19 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130207   森林資源管理 20.88 20.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130234   林業防災減災 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130299   其他林業支出 11.77 11.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21303 水利 46.64 46.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130317   水利技術推廣 46.64 46.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21305 扶貧 246.60 246.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130501   行政運行 14.26 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130504   農村基礎設施建設 34.85 34.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130505   生產發展 74.38 74.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130506   社會發展 102.81 102.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130599   其他扶貧支出 20.30 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21307 農村綜合改革 172.44 172.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130701   對村級一事一議的補助 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 169.16 169.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
214 交通運輸支出 107.64 107.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21401 公路水路運輸 107.64 107.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2140104   公路建設 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2140106   公路養護 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2140110   公路和運輸安全 12.57 12.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
215 資源勘探信息等支出 18.82 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21506 安全生產監管 18.82 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2150601   行政運行 13.96 13.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2150699   其他安全生產監管支出 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
216 商業服務業等支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21602 商業流通事務 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2160299   其他商業流通事務支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
220 國土海洋氣象等支出 42.38 42.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22001 國土資源事務 42.38 42.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2200110   國土整治 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2200111   地質災害防治 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 100.44 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 100.44 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公積金 100.44 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。  
 
支出決算表  
                  公開03表  
部門:貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府         金額單位:萬元  
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出  
功能分類科目編碼 科目名稱  
 
 
欄次 1 2 3 4 5 6  
合計 2,373.79 1,427.81 945.99 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服務支出 1,038.00 1,003.40 34.60 0.00 0.00 0.00  
20101 人大事務 12.39 12.36 0.03 0.00 0.00 0.00  
2010101   行政運行 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010199   其他人大事務支出 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00  
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 925.78 902.26 23.52 0.00 0.00 0.00  
2010301   行政運行 902.26 902.26 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010302   一般行政管理事務 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00  
2010308   信訪事務 22.94 0.00 22.94 0.00 0.00 0.00  
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00  
20104 發展與改革事務 5.33 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00  
2010499   其他發展與改革事務支出 5.33 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00  
20105 統計信息事務 2.72 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00  
2010506   統計管理 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00  
2010507   專項普查活動 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00  
2010508   統計抽樣調查 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00  
20106 財政事務 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010601   行政運行 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00  
20111 紀檢監察事務 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011101   行政運行 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00  
20123 民族事務 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00  
2012304   民族工作專項 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00  
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 40.25 40.25 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013101   行政運行 40.25 40.25 0.00 0.00 0.00 0.00  
204 公共安全支出 30.79 0.00 30.79 0.00 0.00 0.00  
20402 公安 30.79 0.00 30.79 0.00 0.00 0.00  
2040204   治安管理 26.06 0.00 26.06 0.00 0.00 0.00  
2040299   其他公安支出 4.73 0.00 4.73 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00  
20509 教育費附加安排的支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00  
2050999   其他教育費附加安排的支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00  
207 文化體育與傳媒支出 39.55 24.72 14.83 0.00 0.00 0.00  
20701 文化 39.55 24.72 14.83 0.00 0.00 0.00  
2070109   群眾文化 31.44 24.72 6.72 0.00 0.00 0.00  
2070199   其他文化支出 8.11 0.00 8.11 0.00 0.00 0.00  
208 社會保障和就業支出 94.03 4.41 89.62 0.00 0.00 0.00  
20801 人力資源和社會保障管理事務 4.41 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080101   行政運行 4.41 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00  
20802 民政管理事務 16.60 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00  
2080205   老齡事務 16.34 0.00 16.34 0.00 0.00 0.00  
2080299   其他民政管理事務支出 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00  
20808 撫恤 14.23 0.00 14.23 0.00 0.00 0.00  
2080805   義務兵優待 14.23 0.00 14.23 0.00 0.00 0.00  
20810 社會福利 4.27 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00  
2081001   兒童福利 0.88 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00  
2081002   老年福利 3.39 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00  
20815 自然災害生活救助 29.40 0.00 29.40 0.00 0.00 0.00  
2081501   中央自然災害生活補助 29.40 0.00 29.40 0.00 0.00 0.00  
20819 最低生活保障 3.48 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00  
2081901   城市最低生活保障金支出 3.48 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00  
20820 臨時救助 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00  
2082001   臨時救助支出 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00  
20821 特困人員救助供養 14.44 0.00 14.44 0.00 0.00 0.00  
2082102   農村特困人員救助供養支出 14.44 0.00 14.44 0.00 0.00 0.00  
20899 其他社會保障和就業支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00  
2089901   其他社會保障和就業支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00  
210 醫療衛生與計劃生育支出 150.33 99.26 51.07 0.00 0.00 0.00  
21007 計劃生育事務 100.34 99.26 1.08 0.00 0.00 0.00  
2100716   計劃生育機構 99.26 99.26 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100717   計劃生育服務 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00  
21013 醫療救助 47.65 0.00 47.65 0.00 0.00 0.00  
2101301   城鄉醫療救助 47.65 0.00 47.65 0.00 0.00 0.00  
21014 優撫對象醫療 2.34 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00  
2101401   優撫對象醫療補助 1.63 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00  
2101499   其他優撫對象醫療支出 0.71 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00  
211 節能環保支出 81.26 0.00 81.26 0.00 0.00 0.00  
21106 退耕還林 81.26 0.00 81.26 0.00 0.00 0.00  
2110605   退耕還林工程建設 80.27 0.00 80.27 0.00 0.00 0.00  
2110699   其他退耕還林支出 0.99 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00  
212 城鄉社區支出 34.81 8.81 26.00 0.00 0.00 0.00  
21201 城鄉社區管理事務 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120101   行政運行 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00  
21203 城鄉社區公共設施 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00  
2120303   小城鎮基礎設施建設 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00  
21205 城鄉社區環境衛生 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00  
2120501   城鄉社區環境衛生 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00  
213 農林水支出 632.84 172.81 460.03 0.00 0.00 0.00  
21301 農業 110.92 96.72 14.20 0.00 0.00 0.00  
2130104   事業運行 96.72 96.72 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130108   病蟲害控制 9.70 0.00 9.70 0.00 0.00 0.00  
2130199   其他農業支出 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00  
21302 林業 56.24 15.19 41.05 0.00 0.00 0.00  
2130205   森林培育 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00  
2130206   林業技術推廣 15.19 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130207   森林資源管理 20.88 0.00 20.88 0.00 0.00 0.00  
2130234   林業防災減災 3.40 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00  
2130299   其他林業支出 11.77 0.00 11.77 0.00 0.00 0.00  
21303 水利 46.64 46.64 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130317   水利技術推廣 46.64 46.64 0.00 0.00 0.00 0.00  
21305 扶貧 246.60 14.26 232.34 0.00 0.00 0.00  
2130501   行政運行 14.26 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130504   農村基礎設施建設 34.85 0.00 34.85 0.00 0.00 0.00  
2130505   生產發展 74.38 0.00 74.38 0.00 0.00 0.00  
2130506   社會發展 102.81 0.00 102.81 0.00 0.00 0.00  
2130599   其他扶貧支出 20.30 0.00 20.30 0.00 0.00 0.00  
21307 農村綜合改革 172.44 0.00 172.44 0.00 0.00 0.00  
2130701   對村級一事一議的補助 3.28 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00  
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 169.16 0.00 169.16 0.00 0.00 0.00  
214 交通運輸支出 107.64 0.00 107.64 0.00 0.00 0.00  
21401 公路水路運輸 107.64 0.00 107.64 0.00 0.00 0.00  
2140104   公路建設 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00  
2140106   公路養護 5.07 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00  
2140110   公路和運輸安全 12.57 0.00 12.57 0.00 0.00 0.00  
215 資源勘探信息等支出 18.82 13.96 4.86 0.00 0.00 0.00  
21506 安全生產監管 18.82 13.96 4.86 0.00 0.00 0.00  
2150601   行政運行 13.96 13.96 0.00 0.00 0.00 0.00  
2150699   其他安全生產監管支出 4.86 0.00 4.86 0.00 0.00 0.00  
216 商業服務業等支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00  
21602 商業流通事務 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00  
2160299   其他商業流通事務支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00  
220 國土海洋氣象等支出 42.38 0.00 42.38 0.00 0.00 0.00  
22001 國土資源事務 42.38 0.00 42.38 0.00 0.00 0.00  
2200110   國土整治 27.38 0.00 27.38 0.00 0.00 0.00  
2200111   地質災害防治 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 100.44 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 100.44 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公積金 100.44 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部門本年度各項支出情況。  
 
財政撥款收入支出決算總表  
              公開04表  
部門:貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府         金額單位:萬元  
收     入 支     出  
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款  
 
欄次   1 欄次   2 3 4  
一、一般公共預算財政撥款 1 2,373.79 一、一般公共服務支出 28 1,038.01 1,038.01 0.00  
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00  
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 31 30.79 30.79 0.00  
  5   五、教育支出 32 0.90 0.90 0.00  
  6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 39.55 39.55 0.00  
  8   八、社會保障和就業支出 35 94.03 94.03 0.00  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 150.32 150.32 0.00  
  10   十、節能環保支出 37 81.26 81.26 0.00  
  11   十一、城鄉社區支出 38 34.81 34.81 0.00  
  12   十二、農林水支出 39 632.86 632.86 0.00  
  13   十三、交通運輸支出 40 107.64 107.64 0.00  
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 18.81 18.81 0.00  
  15   十五、商業服務業等支出 42 2.00 2.00 0.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 42.38 42.38 0.00  
  19   十九、住房保障支出 46 100.44 100.44 0.00  
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00  
本年收入合計 22 2,373.79 本年支出合計 49 2,373.79 2,373.79 0.00  
年初財政撥款結轉和結余 23 0.00 年末財政撥款結轉和結余 50 0.00 0.00 0.00  
  一般公共預算財政撥款 24 0.00   51        
  政府性基金預算財政撥款 25 0.00   52        
  26     53        
總計 27 2,373.79 總計 54 2,373.79 2,373.79 0.00  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。  
 
一般公共預算財政撥款支出決算表
            公開05表
部門:貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府           金額單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 2,373.79 1,427.81 945.99
201 一般公共服務支出 1,038.00 1,003.40 34.60
20101 人大事務 12.39 12.36 0.03
2010101   行政運行 12.36 12.36 0.00
2010199   其他人大事務支出 0.03 0.00 0.03
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 925.78 902.26 23.52
2010301   行政運行 902.26 902.26 0.00
2010302   一般行政管理事務 0.40 0.00 0.40
2010308   信訪事務 22.94 0.00 22.94
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 0.18 0.00 0.18
20104 發展與改革事務 5.33 0.00 5.33
2010499   其他發展與改革事務支出 5.33 0.00 5.33
20105 統計信息事務 2.72 0.00 2.72
2010506   統計管理 1.00 0.00 1.00
2010507   專項普查活動 1.00 0.00 1.00
2010508   統計抽樣調查 0.72 0.00 0.72
20106 財政事務 31.15 31.15 0.00
2010601   行政運行 31.15 31.15 0.00
20111 紀檢監察事務 17.38 17.38 0.00
2011101   行政運行 17.38 17.38 0.00
20123 民族事務 3.00 0.00 3.00
2012304   民族工作專項 3.00 0.00 3.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 40.25 40.25 0.00
2013101   行政運行 40.25 40.25 0.00
204 公共安全支出 30.79 0.00 30.79
20402 公安 30.79 0.00 30.79
2040204   治安管理 26.06 0.00 26.06
2040299   其他公安支出 4.73 0.00 4.73
205 教育支出 0.90 0.00 0.90
20509 教育費附加安排的支出 0.90 0.00 0.90
2050999   其他教育費附加安排的支出 0.90 0.00 0.90
207 文化體育與傳媒支出 39.55 24.72 14.83
20701 文化 39.55 24.72 14.83
2070109   群眾文化 31.44 24.72 6.72
2070199   其他文化支出 8.11 0.00 8.11
208 社會保障和就業支出 94.03 4.41 89.62
20801 人力資源和社會保障管理事務 4.41 4.41 0.00
2080101   行政運行 4.41 4.41 0.00
20802 民政管理事務 16.60 0.00 16.60
2080205   老齡事務 16.34 0.00 16.34
2080299   其他民政管理事務支出 0.26 0.00 0.26
20808 撫恤 14.23 0.00 14.23
2080805   義務兵優待 14.23 0.00 14.23
20810 社會福利 4.27 0.00 4.27
2081001   兒童福利 0.88 0.00 0.88
2081002   老年福利 3.39 0.00 3.39
20815 自然災害生活救助 29.40 0.00 29.40
2081501   中央自然災害生活補助 29.40 0.00 29.40
20819 最低生活保障 3.48 0.00 3.48
2081901   城市最低生活保障金支出 3.48 0.00 3.48
20820 臨時救助 6.30 0.00 6.30
2082001   臨時救助支出 6.30 0.00 6.30
20821 特困人員救助供養 14.44 0.00 14.44
2082102   農村特困人員救助供養支出 14.44 0.00 14.44
20899 其他社會保障和就業支出 0.90 0.00 0.90
2089901   其他社會保障和就業支出 0.90 0.00 0.90
210 醫療衛生與計劃生育支出 150.33 99.26 51.07
21007 計劃生育事務 100.34 99.26 1.08
2100716   計劃生育機構 99.26 99.26 0.00
2100717   計劃生育服務 1.08 0.00 1.08
21013 醫療救助 47.65 0.00 47.65
2101301   城鄉醫療救助 47.65 0.00 47.65
21014 優撫對象醫療 2.34 0.00 2.34
2101401   優撫對象醫療補助 1.63 0.00 1.63
2101499   其他優撫對象醫療支出 0.71 0.00 0.71
211 節能環保支出 81.26 0.00 81.26
21106 退耕還林 81.26 0.00 81.26
2110605   退耕還林工程建設 80.27 0.00 80.27
2110699   其他退耕還林支出 0.99 0.00 0.99
212 城鄉社區支出 34.81 8.81 26.00
21201 城鄉社區管理事務 8.81 8.81 0.00
2120101   行政運行 8.81 8.81 0.00
21203 城鄉社區公共設施 5.00 0.00 5.00
2120303   小城鎮基礎設施建設 5.00 0.00 5.00
21205 城鄉社區環境衛生 21.00 0.00 21.00
2120501   城鄉社區環境衛生 21.00 0.00 21.00
213 農林水支出 632.84 172.81 460.03
21301 農業 110.92 96.72 14.20
2130104   事業運行 96.72 96.72 0.00
2130108   病蟲害控制 9.70 0.00 9.70
2130199   其他農業支出 4.50 0.00 4.50
21302 林業 56.24 15.19 41.05
2130205   森林培育 5.00 0.00 5.00
2130206   林業技術推廣 15.19 15.19 0.00
2130207   森林資源管理 20.88 0.00 20.88
2130234   林業防災減災 3.40 0.00 3.40
2130299   其他林業支出 11.77 0.00 11.77
21303 水利 46.64 46.64 0.00
2130317   水利技術推廣 46.64 46.64 0.00
21305 扶貧 246.60 14.26 232.34
2130501   行政運行 14.26 14.26 0.00
2130504   農村基礎設施建設 34.85 0.00 34.85
2130505   生產發展 74.38 0.00 74.38
2130506   社會發展 102.81 0.00 102.81
2130599   其他扶貧支出 20.30 0.00 20.30
21307 農村綜合改革 172.44 0.00 172.44
2130701   對村級一事一議的補助 3.28 0.00 3.28
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 169.16 0.00 169.16
214 交通運輸支出 107.64 0.00 107.64
21401 公路水路運輸 107.64 0.00 107.64
2140104   公路建設 90.00 0.00 90.00
2140106   公路養護 5.07 0.00 5.07
2140110   公路和運輸安全 12.57 0.00 12.57
215 資源勘探信息等支出 18.82 13.96 4.86
21506 安全生產監管 18.82 13.96 4.86
2150601   行政運行 13.96 13.96 0.00
2150699   其他安全生產監管支出 4.86 0.00 4.86
216 商業服務業等支出 2.00 0.00 2.00
21602 商業流通事務 2.00 0.00 2.00
2160299   其他商業流通事務支出 2.00 0.00 2.00
220 國土海洋氣象等支出 42.38 0.00 42.38
22001 國土資源事務 42.38 0.00 42.38
2200110   國土整治 27.38 0.00 27.38
2200111   地質災害防治 15.00 0.00 15.00
221 住房保障支出 100.44 100.44 0.00
22102 住房改革支出 100.44 100.44 0.00
2210201   住房公積金 100.44 100.44 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
 
一般公共預算財政撥款基本支出決算表  
                公開06表  
部門:貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府           金額單位:萬元  
人員經費 公用經費  
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數  
 
301 工資福利支出 1,231.49 302 商品和服務支出 87.12 307 債務利息及費用支出 0.00  
30101   基本工資 221.45 30201   辦公費 39.21 30701   國內債務付息 0.00  
30102   津貼補貼 321.09 30202   印刷費 0.00 30702   國外債務付息 0.00  
30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 4.06  
30106   伙食補助費 0.00 30204   手續費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00  
30107   績效工資 498.99 30205   水費 3.00 31002   辦公設備購置 4.06  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 89.52 30206   電費 7.11 31003   專用設備購置 0.00  
30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00  
30110   職工基本醫療保險繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00  
30111   公務員醫療補助繳費 0.00 30209   物業管理費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00  
30112   其他社會保障繳費 0.00 30211   差旅費 2.57 31008   物資儲備 0.00  
30113   住房公積金 100.44 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00  
30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 0.00 31010   安置補助 0.00  
30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00  
303 對個人和家庭的補助 105.14 30215   會議費 0.00 31012   拆遷補償 0.00  
30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.00 31013   公務用車購置 0.00  
30302   退休費 83.49 30217   公務接待費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00  
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00  
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00  
30305   生活補助 21.65 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00  
30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 11.90 399 其他支出 0.00  
30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 0.00 39906   贈與 0.00  
30308   助學金 0.00 30228   工會經費 15.50 39907   國家賠償費用支出 0.00  
30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.00 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00  
30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 1.82 39999   其他支出 0.00  
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239   其他交通費用 6.00        
      30240   稅金及附加費用 0.00        
      30299   其他商品和服務支出 0.00        
人員經費合計 1,336.63 公用經費合計 91.18  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。  
 
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  
                      公開07表  
部門:貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府               金額單位:萬元  
預算數 決算數  
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費  
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 1.98 0.00 1.98 0.00 1.98 0.00  
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。  
 
三、貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度收支決算總計2,373.79萬元,與2017年相比,減少290萬元,降低10.89%。主要原因是:節省開支,及民政資金大多數由民政局發放。(公開01表合計數)
  (二)貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度收入決算情況說明
本年收入合計2,373.79萬元,其中:財政撥款收入2,373.79萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度支出決算情況說明
本年支出合計2,373.79萬元,其中:基本支出1,427.81萬元,占60.15%;項目支出945.99萬元,占39.85%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度財政撥款收支決算總計2,373.79萬元。與2017年相比,減少290萬元,降低10.89%。主要原因是:節省開支,及民政資金大多數由民政局發放。(公開04表合計數)
(五)貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出2,373.79萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少283.4萬元,降低10.67%。主要原因是:節約開支,及民政資金大多數由民政局發放。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出科目(類)支出1038萬元,占43.73%;公共安全支出科目(類)支出30.79萬元,占1.3%;教育支出科目(類)支出0.9萬元,占0.04%;文化體育與傳媒支出科目(類)支出39.55萬元,占1.67%;社會保障和就業支出科目(類)支出94.03萬元,占3.96%;醫療衛生與計劃生育支出科目(類)支出150.33萬元,占6.33%;節能環保支出科目(類)支81.26萬元,占3.42%;城鄉社區支出科目(類)支出34.81萬元,占1.47%;農林水支出科目(類)支出632.84萬元,占26.66%;交通運輸支出科目(類)支出107.64萬元,占4.53%;資源勘探信息等支出科目(類)支出18.82 萬元,占0.79%;商業服務業等支出科目(類)支出2萬元,占0.08%;國土海洋氣象等支出科目(類)支出42.38萬元,占1.79%;住房保障支出科目(類)支出100.44萬元,占4.23%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出當年調整預算數為2373.79萬元,支出決算為2373.79萬元,完成當年預算的100%。其中:
(1)一般公共服務支出科目(類)人大事務科目(款)行政運行科目(項)。當年調整預算數為12.36萬元,支出決算為12.36萬元,完成當年預算的100%。
(2)一般公共服務支出科目(類)人大事務科目(款)其他人大事務支出科目(項)。當年調整預算數為0.03萬元,支出決算為0.03萬元,完成當年預算的100%。
(3)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務科目(款)行政運行科目(項)。當年調整預算數為902.26萬元,支出決算為902.26萬元,完成當年預算的100%。
(4)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務科目(款)一般行政管理事務科目(項)。當年調整預算數為0.4萬元,支出決算為0.4萬元,完成當年預算的100%。
(5)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務科目(款) 信訪事務科目(項)。當年調整預算數為22.94萬元,支出決算為22.94萬元,完成當年預算的100%。
(6)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務科目(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出科目(項)。當年調整預算數為0.18萬元,支出決算為0.18萬元,完成當年預算的100%。
(7)一般公共服務支出科目(類)發展與改革事務科目(款)其他發展與改革事務支出科目(項)。當年調整預算數為5.33萬元,支出決算為5.33萬元,完成當年預算的100%。
(8)一般公共服務支出科目(類)統計信息事務科目(款)統計管理科目(項)。當年調整預算數為1萬元,支出決算為1萬元,完成當年預算的100%。
(9)一般公共服務支出科目(類)統計信息事務科目(款)專項普查活動科目(項)。當年調整預算數為1萬元,支出決算為1萬元,完成當年預算的100%。
(10)一般公共服務支出科目(類)統計信息事務科目(款)統計抽樣調查科目(項)。當年調整預算數為0.72萬元,支出決算為0.72萬元,完成當年預算的100%。
(11)一般公共服務支出科目(類)財政事務科目(款)行政運行科目(項)。當年調整預算數為31.15萬元,支出決算為31.15萬元,完成當年預算的100%。
(12)一般公共服務支出科目(類)紀檢監察事務科目(款)行政運行科目(項)。當年調整預算數為17.38萬元,支出決算為17.38萬元,完成當年預算的100%。
(13)一般公共服務支出科目(類)民族事務科目(款)民族工作專項科目(項)。當年調整預算數為3萬元,支出決算為3萬元,完成當年預算的100%。
(14)一般公共服務支出科目(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務科目(款)行政運行科目(項)。當年調整預算數為40.25萬元,支出決算為40.25萬元,完成當年預算的100%。
(15)公共安全支出科目(類)公安科目(款)治安管理科目(項)。當年調整預算數為26.06萬元,支出決算為26.06萬元,完成當年預算的100%。
(16)公共安全支出科目(類)公安科目(款)其他公安支出科目(項)。當年調整預算數為4.73萬元,支出決算為4.73萬元,完成當年預算的100%。
(17)教育支出科目(類)教育費附加安排的支出科目(款)其他教育費附加安排的支出科目(項)。當年調整預算數為0.9萬元,支出決算為0.9萬元,完成當年預算的100%。
(18)文化體育與傳媒支出科目(類)文化科目(款)群眾文化科目(項)。當年調整預算數為31.44萬元,支出決算為31.44萬元,完成當年預算的100%。
(19)文化體育與傳媒支出科目(類)文化科目(款)其他文化支出科目(項)。當年調整預算數為8.11萬元,支出決算為8.11萬元,完成當年預算的100%。
(20)社會保障和就業支出科目(類)人力資源和社會保障管理事務科目(款)行政運行科目(項)。當年調整預算數為4.41萬元,支出決算為4.41萬元,完成當年預算的100%。
(21)社會保障和就業支出科目(類)民政管理事務科目(款)老齡事務科目(項)。當年調整預算數為16.34萬元,支出決算為16.34萬元,完成當年預算的100%。
(22)社會保障和就業支出科目(類)民政管理事務科目(款)其他民政管理事務支出科目(項)。當年調整預算數為0.26萬元,支出決算為0.26萬元,完成當年預算的100%。
(23)社會保障和就業支出科目(類)撫恤科目(款)義務兵優待科目(項)。當年調整預算數為14.23萬元,支出決算為14.23萬元,完成當年預算的100%。
(24)社會保障和就業支出科目(類)社會福利科目(款)兒童福利科目(項)。當年調整預算數為0.88萬元,支出決算為0.88萬元,完成當年預算的100%。
(25)社會保障和就業支出科目(類)社會福利科目(款)老年福利科目(項)。當年調整預算數為3.39萬元,支出決算為3.39萬元,完成當年預算的100%。
(26)社會保障和就業支出科目(類)自然災害生活救助科目(款)中央自然災害生活補助科目(項)。當年調整預算數為29.4萬元,支出決算為29.4萬元,完成當年預算的100%。
(27)社會保障和就業支出科目(類)最低生活保障科目(款)城市最低生活保障金支出科目(項)。當年調整預算數為3.48萬元,支出決算為3.48萬元,完成當年預算的100%。
(28)社會保障和就業支出科目(類)臨時救助科目(款)臨時救助支出科目(項)。當年調整預算數為6.3萬元,支出決算為6.3萬元,完成當年預算的100%。
(29)社會保障和就業支出科目(類)特困人員救助供養科目(款)農村特困人員救助供養支出科目(項)。當年調整預算數為14.44萬元,支出決算為14.44萬元,完成當年預算的100%。
(30)社會保障和就業支出科目(類)其他社會保障和就業支出科目(款)其他社會保障和就業支出科目(項)。當年調整預算數為0.9萬元,支出決算為0.9萬元,完成當年預算的100%。
(31)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)計劃生育事務科目(款)計劃生育機構科目(項)。當年調整預算數為99.26萬元,支出決算為99.26萬元,完成當年預算的100%。
(32)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)計劃生育事務科目(款)計劃生育服務科目(項)。當年調整預算數為1.08萬元,支出決算為1.08萬元,完成當年預算的100%。
(33)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)醫療救助科目(款)城鄉醫療救助科目(項)。當年調整預算數為47.65萬元,支出決算為47.65萬元,完成當年預算的100%。
(34)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)優撫對象醫療科目(款)優撫對象醫療補助科目(項)。當年調整預算數為1.63萬元,支出決算為1.63萬元,完成當年預算的100%。
(35)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)優撫對象醫療科目(款)其他優撫對象醫療支出科目(項)。當年調整預算數為0.71萬元,支出決算為0.71萬元,完成當年預算的100%。
(36) 節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)退耕還林工程建設科目(項)。當年調整預算數為80.27萬元,支出決算為80.27萬元,完成當年預算的100%。
(37)節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)其他退耕還林支出科目(項)。當年調整預算數為0.99萬元,支出決算為0.99萬元,完成當年預算的100%。
(38)城鄉社區支出科目(類)城鄉社區管理事務科目(款)行政運行科目(項)。當年調整預算數為8.81萬元,支出決算為8.81萬元,完成當年預算的100%。
(39)城鄉社區支出科目(類)城鄉社區公共設施科目(款)小城鎮基礎設施建設科目(項)。當年調整預算數為5萬元,支出決算為5萬元,完成當年預算的100%。
(40)城鄉社區支出科目(類)城鄉社區環境衛生科目(款)城鄉社區環境衛生科目(項)。當年調整預算數為21萬元,支出決算為21萬元,完成當年預算的100%。
(41)農林水支出科目(類)農業科目(款)事業運行科目(項)。當年調整預算數為96.72萬元,支出決算為96.72萬元,完成當年預算的100%。
(42)農林水支出科目(類)農業科目(款)病蟲害控制科目(項)。當年調整預算數為9.7萬元,支出決算為9.7萬元,完成當年預算的100%。
(43)農林水支出科目(類)農業科目(款)其他農業支出科目(項)。當年調整預算數為4.5萬元,支出決算為4.5萬元,完成當年預算的100%。
(44)農林水支出科目(類)林業科目(款)森林培育科目(項)。當年調整預算數為5萬元,支出決算為5萬元,完成當年預算的100%。
(45)農林水支出科目(類)林業科目(款)林業技術推廣科目(項)。當年調整預算數為15.19萬元,支出決算為15.19萬元,完成當年預算的100%。
(46)農林水支出科目(類)林業科目(款)森林資源管理科目(項)。當年調整預算數為20.88萬元,支出決算為20.88萬元,完成當年預算的100%。
(47)農林水支出科目(類)林業科目(款)林業防災減災科目(項)。當年調整預算數為3.4萬元,支出決算為3.4萬元,完成當年預算的100%。
(48)農林水支出科目(類)林業科目(款)其他林業支出科目(項)。當年調整預算數為11.77萬元,支出決算為11.77萬元,完成當年預算的100%。
(49)農林水支出科目(類)水利科目(款)水利技術推廣科目(項)。當年調整預算數為46.64萬元,支出決算為46.64萬元,完成當年預算的100%。
(50)農林水支出科目(類)扶貧科目(款)行政運行科目(項)。當年調整預算數為14.26萬元,支出決算為14.26萬元,完成當年預算的100%。
(51)農林水支出科目(類)扶貧科目(款)農村基礎設施建設科目(項)。當年調整預算數為34.85萬元,支出決算為34.85萬元,完成當年預算的100%。
(52)農林水支出科目(類)扶貧科目(款)生產發展科目(項)。當年調整預算數為74.38萬元,支出決算為74.38萬元,完成當年預算的100%。
(53)農林水支出科目(類)扶貧科目(款)社會發展科目(項)。當年調整預算數為102.81萬元,支出決算為102.81萬元,完成當年預算的100%。
(54)農林水支出科目(類)扶貧科目(款)其他扶貧支出科目(項)。當年調整預算數為20.3萬元,支出決算為20.3萬元,完成當年預算的100%。
(55)農林水支出科目(類)農村綜合改革科目(款)對村級一事一議的補助科目(項)。當年調整預算數為3.28萬元,支出決算為3.28萬元,完成當年預算的100%。
(56)農林水支出科目(類)農村綜合改革科目(款)對村民委員會和村黨支部的補助科目(項)。當年調整預算數為169.16萬元,支出決算為169.16萬元,完成當年預算的100%。
(57)交通運輸支出科目(類)公路水路運輸科目(款)公路建設科目(項)。當年調整預算數為90萬元,支出決算為90萬元,完成當年預算的100%。
(58)交通運輸支出科目(類)公路水路運輸科目(款)公路養護科目(項)。當年調整預算數為5.07萬元,支出決算為5.07萬元,完成當年預算的100%。
(59)交通運輸支出科目(類)公路水路運輸科目(款)公路和運輸安全科目(項)。當年調整預算數為12.57萬元,支出決算為12.57萬元,完成當年預算的100%。
(60)資源勘探信息等支出科目(類)安全生產監管科目(款)行政運行科目(項)。當年調整預算數為13.96萬元,支出決算為13.96萬元,完成當年預算的100%。
(61)資源勘探信息等支出科目(類)安全生產監管科目(款)其他安全生產監管支出科目(項)。當年調整預算數為4.86萬元,支出決算為4.86萬元,完成當年預算的100%。
(62)商業服務業等支出科目(類)商業流通事務科目(款)其他商業流通事務支出科目(項)。當年調整預算數為2萬元,支出決算為2萬元,完成當年預算的100%。
(63)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務科目(款)國土整治科目(項)。當年調整預算數為27.38萬元,支出決算為27.38萬元,完成當年預算的100%。
(64)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務科目(款)地質災害防治科目(項)。當年調整預算數為15萬元,支出決算為15萬元,完成當年預算的100%。
(65)住房保障支出科目(類)住房改革支出科目(款)住房公積金科目(項)。當年調整預算數為100.44萬元,支出決算為100.44萬元,完成當年預算的100%。
 
(六)貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,427.81萬元,其中:人員經費1,336.63萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費91.18萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元,支出決算為1.98萬元,決算數小于預算數,主要原因是我鄉的三公經費已嚴格控制,比上年明顯減少,且公車只有一輛在用。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算1.98萬元,比上年減少5.02萬元,降低71.73%,減少原因是我鄉的三公經費已嚴格控制,比上年明顯減少,且公車只有一輛在用。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出1.98萬元,占100%,比上年減少5.02萬元,降低71.73%,減少原因是我鄉的三公經費已嚴格控制,比上年明顯減少,且公車只有一輛在用;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費1.98萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費1.98萬元。主要用于1輛公務用車開支等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
(3)公務接待費0萬元。具體是:
國內公務接待支出0萬元。貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年國內公務接待0批次,0人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府2018年無政府性基金預算財政撥款。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
2018年貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府機關運行經費支出總額為60.27萬元。
2、政府采購支出情況
2018年貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府無政府采購支出發生。
3、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,貴州省畢節市七星關區陰底彝族苗族白族鄉人民政府共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
4、2018年度預算績效情況說明
1、預算績效管理工作開展情況,包括項目績效目標、支出績效評價等情況。
   (1)強化績效管理意識:圍繞完善公共財政體制機制和強化部門支出責任這根主線,把績效管理理念與方法引入財政支出管理全過程中,充分利用各種新聞媒體、政府網絡平臺等,加強對績效評價工作的宣傳,對1萬元以上涉及群眾利益、群眾普遍關心的財政專項資金及時向社會公開,不斷強化部門單位的支出責任,廣泛接受社會監督,真正讓人民知道政府花了多少錢、辦了多少事以及產生的效益。
   (2)績效評價工作取得的成效:績效考評工作的開展,確保財政資金規范科學使用,提高專項資金使用效率,為提升財政資金綜合管理質量奠定了良好的基礎。
 
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指人大事務支出的其他支出。
(十八)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務科目(款)行政運行(項):指反映團結鄉人民政府行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(十九)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
(二十)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指政府辦公廳(室)及相關機構的其他支出。
(二十一)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務(項):指反映團結鄉人民政府其他發展與改革事務方面的支出。
(二十二)一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)統計抽樣調查(項):指反映統計抽樣調查隊開展各類統計調查的支出。
(二十三)一般公共服務支出(類)統計信息事務(款) 其他統計信息事務支出(項):指反映其他統計信息事務方面的支出。
(二十四)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)財政事務方面的基本支出。
(二十五)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的其他財政事務方面基本支出。
(二十六)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映黨委辦公廳(室)及相關機構事務的支出。
(二十七)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指用于中國共產黨組織部門事務的其他方面支出。
(二十八)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):指用于中國共產黨宣傳部門事務的其他方面支出。
(二十九)公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項):指開展治安管理工作方面的支出。
(三十)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):指用于公共安全方面的其他支出。
(三十一)公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項):指司法行政部門發生的、法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
(三十二)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):指用于教育費附加方面的其他支出。
(三十三)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):指群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。
(三十四)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指用于群眾文化方面的其他支出。
(三十五)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指用于文化體育與傳媒方面的其他支出,如用于改制文化單位文化產業發展的支出等。
(三十六)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):指民政管理事務老齡事務方面的支出。
(三十七)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):指反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。
(三十八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。  
(三十九)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):指按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
(四十)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項):指在鄉退伍紅軍老戰士(含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉復員軍人、按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活補助。
(四十一)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助:指1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60歲以上(含60周歲)、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。
(四十二)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):指用于優撫方面的其他支出。
(四十三)社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):指按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、專業安置的支出。
(四十四)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):指對兒童提供福利服務方面的支出。
(四十五)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項):指對老年人提供福利服務方面的支出。
(四十六)社會保障和就業支出(類)自然災害生活補助(款)中央自然災害生活補助(項):指反映中央預算對遭受特大自然災害地區的的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、安置、轉移、治病等經費發生困難時給予的專項補助,以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。
(四十七)社會保障和就業支出(類)自然災害補助(款)自然災害災后重建補助(項):指政府預算安排用于自然災害恢復重建的補助支出。
(四十八)社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):指城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
(四十九)社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):指城鄉生活困難群眾的臨時救助資金。
(五十)社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):指用于農村特困人員救助供養的支出資金。
(五十一)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指用于社會保障和就業方面的其他支出。
(五十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項):指用于基層醫療衛生機構的其他方面的支出。
(五十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指用于計劃生育方面的支出。
(五十四)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指用于計劃生育管理事務方面的其他支出。
(五十五)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項):指用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。
(五十六)醫療衛生與計劃生育支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項):指除優撫對象醫療補助以外的其他優撫對象醫療支出。
(五十七)節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項):指用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括:農村環境綜合整治,如生活垃圾,污水處理,農村飲用水源地監測與保護等;小城鎮環境保護,如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設,環境優美鄉鎮及生態村創建等;農用化學品(化肥、農藥、農膜等)污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治;農產品產地環境監測與監管,有機食品基地建設與管理,秸稈等農業廢棄物綜合利用;農村環境保護能力建設、宣教、試點示范等。
(五十八)城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指城鄉社區、名勝風景區、防災救災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
(五十九)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護,園林綠化等方面的支出。
(六十)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):指用于農業事業單位的基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護方面的支出。
(六十一)農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項):指用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。
(六十二)農林水支出(類)農業(款)防災救災(項):指對農業生產因遭受自然災害、生物災害損失給予的補助,促進農業防災增產措施補助,海難救災補助、草原撲火防火及因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。
(六十三)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):指用于農業方面的其他支出。
(六十四)農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):指用于林業事業單位的基本支出。
(六十五)農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):指用于公益林保護和管理等方面的支出。
(六十六)農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項):指為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。
(六十七)農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項):指用于水利行業業務管理方面的支出,有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。
(六十八)農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):指主要用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
(六十九)農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項):指用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。
(七十)農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項):指用于貧困事業單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
(七十一)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指用于扶貧方面的其他支出。
七十二)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項):指各級財政對村民委員會和黨支部的補助以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
(七十三)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項):指農村稅費改革后對村級集體經濟組織的補助支出。
(七十四)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):指公路養護的方面的支出。
(七十五)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸和安全(項):指主要用于公路運輸和安全方面的資金支出。
(七十六)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)行政運行(項):指安全生產監督管理部門的日常運轉的基本支出。
(七十七)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):指用于安全生產監管方面的其他支出。
(七十八)商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項):指用于商業服務方面的其他支出。
(七十九)商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)。當年調整預算數為0.80萬元,支出決算為0.80萬元,完成當年預算的100%。
 



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